2017年8月24日,在办公楼一楼会议室,站领导班子听取并审议了2017年度监察审计室在内部审计工作中完成的对下属单位审计的总结汇报。站领导班子全体成员、监察审计室全体成员,及下属单位全体工作人员参会。会议由监察审计室主任樊菲主持。 会上,樊菲汇报了内审工作组成员构成,报告了上年审计整改应用效果和今年审计开展全过程。主审史一涵汇报了本次对下属单位审计中重点关注的经济效益目标完成情况、会计核算和费用支出的准确性及合法性、经营管理制度的科学性、体系性等工作及发现的问题与建议。 会后,站领导班子高度重视内审工作,对本次内部审计的圆满完成给予了肯定,并也提出了期望。刘站长指出,内部审计是以督促监管,规范管理,强化提高,推动发展为目的的。在进行审计结果应用时,务必再次审查整改完成情况及加强日常监督检查。范书记强调:在促进下属单位依法经营、规范管理、完善内控、防范风险、提高效益、加强廉政建设等方面,监察审计室要创新思路、审慎思辨、措施到位、积极发挥出应有的作用和贡献。
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